同學你好 這個需要的
請問老師,我公司有一筆出口業務,已開具銷售發票,金額是15000美元,后期對方發現有質量不合格產品,給與我司產品扣款,我司也相應的開具了紅字發票,沖減了出口銷售收入,后面我申報出口退稅時,先藍字申報,再紅字申報,但是在外管平臺不需要做什么 調整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
外貿企業,老板有公司在香港,內地公司現在出口設備到伊朗,設備出口退稅率13%,報關單上的境外收貨人是香港公司,發貨人內地公司,裝箱單、形式發票及提單的對方公司都是境外伊朗公司信息,國際貿易銷售合同內地公司跟香港公司簽訂,國內銷售發票也開給香港公司,報關單內容:一般貿易,成交方式FOB,貿易國:中國香港,抵達目的國:伊朗,境外收貨人:香港公司,已經預收香港公司20%貨款。問題一:裝箱單、形式發票及提單跟貿易合同及國內開具銷售發票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問題二:貨款未收齊不能申請退稅,退稅時間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請退稅嗎? 還是退稅對收貨款時間有限制,收貨款時間是多久呢
生產企業,一般納稅人,以前年度出口設備(包含安裝調試),由于疫情無法前往安裝調試,貨物已發至國外,報關單金額500萬元,已收款400萬元,由于我司無法前往安裝調試也不再安裝調試,故剩余的100萬元對方不再支付給我司,以前年度已經申報過出口退稅管理,也進行了退稅。藍字發票免稅的以前年度也已開全。 問題1、針對無法履行的義務無法收款的部分100萬需要開具紅字發票不? 問題2、需要本年在出口退稅管理里面進行相應的負數申報不? 問題3、是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進項稅額轉出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
老師好,請問下,針對出口退稅,以前政策是4月底對于上一年度未收匯的,需要紅字沖回出口退稅,待實際收匯期間再藍字。但若是賬期內,還需要進行出口超期申報或延期申報嗎?
老師好,我們是貿易型企業。如果報關出口的收匯賬期比較長,那報關出口的當月開具銷售發票后,下個月申報期,對于銷項發票要怎么申報啊?進項票不能用于內銷抵扣,是就留在庫存里,還是需要退稅勾選?不勾選可以嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利