同學你好,賬上不需要調整廣告費科目;成本調減,跨年了嗎
老師,請問一下 1、我這個月報稅繳納了去年12月份的增值稅及附加,要怎么做賬務處理,分錄是怎樣?(是否要通過以前年度損益調整) 2、匯算清繳企業所得稅,繳納的企業所得稅怎么做賬務處理,分錄是怎樣?
老師,麻煩請問下,稅務匯算清繳,1.廣告費超過稅務可抵扣數,我賬上科目要做嗎,分錄怎么樣的。2.一筆成本調減,賬上多了,年度要減少,對應分錄怎么做
老師,您好,請問一下,2022年的暫估的成本,在2023年5.30匯算清繳前沒有回成本,然后交稅了,那我們賬務上應該怎么沖減2022年那筆暫估?分錄怎么做?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
1.廣告費比方實際支出1萬,稅務認8000,剩下2000,明年還能抵扣吧,明年的系統能自動抵扣嗎。2.成本,現在做23年12月的帳,賬本已打印。成本稅務要讓減少,我賬上要做分錄嗎
可以結轉明年扣除,會自動計算出來;稅務上調減的話,是不用調賬的,直接匯算清繳調增就可以