您好,如果您開整個紅字發(fā)票相當于申請退貨,
老師廠家讓給開紅字單,屬于返利,怎么搞啊,意識把他開的發(fā)票隨便選一張部分沖紅?沒聽懂啥意思,那給返利給他單獨開一張不行要紅字單干啥應該是屬于折扣了怎么操作呢
廠家讓經(jīng)銷商給開紅字單,屬于返利,怎么搞啊,意識把他開的發(fā)票隨便選一張部分沖紅?那給返利給他單獨開一張不行要紅字單干啥應該是屬于折扣了怎么操作呢
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進項發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個賣空調(diào)的個體,我買進來空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
他讓開紅字單啊他自己不能開么為啥要讓我們申請
部分啊又不是所有金額
因為您這邊認證了,只能采購方抵扣
您聽懂我意思了嗎?我那句說我抵扣了,他實際就是個返利,他家開的票有抵扣的也有沒抵扣的。紅字通知單只能針對他以前開過的吧
是的,只能針對認證抵扣部分
意思沒抵扣的不能沖?也是可以的吧支持部分認證吧,沖認證的還得進項稅額轉出吧
是的,沒抵扣只能銷售方開紅字清單
目前不支持部分紅字
那沖以前認證的可以部分沖紅吧?
都是不可以部分紅字沖回
這下月得做進項稅轉出嗎
是的,需要進項稅轉出