你實際繳納的來計提,然后對應稅率就是實際按5%。
請問老師,計算所得稅費用時,不考慮遞延所得稅差異,就按常規科目結轉方法先出來利潤表,在企業所得稅匯算時,再按稅法與會計準則差異納稅調增或調減是不是也可以? 如果直接做了遞延差異的賬務處理,那么所得稅報表基本與利潤表一致的對嗎?
老師我上個月申報企業所得稅的時候,忘記把資產總額那里換算成萬元,直接就把資產總額全部填進去,就沒有按小微企業的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
老師麻煩問一下,就是如果是小型微利企業的話,企業所得稅減按20%×25%。那這個只是報表方面兒,那這個賬務方面兒呢這個怎么做分錄啊?正常計提的時候,企業所得稅不是按正常25%嗎?還是再直接乘以20%算?
老師,麻煩問一下,報企業所得稅申報表的時候有一個固定資產加速折舊那個,如果在那個里邊兒都給他一次性扣了之后,那這個會計做賬得怎么辦呢?那這個會計上和稅務上這個報表能對上嗎?是不是對不上啊?
老師麻煩問一下申報企業所得稅的時候,就是里面有一個固定資產加速折舊的那個表,然后填完之后那個書直接帶到a表上去了,最后算出來的企業所得稅是不是就變少了?那當時做賬的時候計提的企業所得稅是正常扣掉那個每個月折舊的算也不是扣掉整個的呀。這個有點兒不太明白。
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
如果你沒有納稅調整事項,你的利潤總額是50萬就用50萬×5%。
那當時做賬的時候沒有報表,不知道自己是不是享受這個小微企業。那怎么辦?
這個是自己判斷的,335標準。