你好,全額需要納稅調增這個費用5萬
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發票,當時貨已經提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發票交給公司財務,所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現在采購離職,一直無法聯系到采購,所以這發票到現在遲遲找不到,這筆業務,我們當時是做了正常的銷售處理了,現在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
老師,我單位最近接到稅務局通知說我們去年收到的5張進項票是異常票,對方走逃,要我們做進項稅額轉出,同時調增利潤繳納企業所得稅,我放跟對方聯系過了,對方也承認了,說是用他另外一個公司給我們重新開,這個票我們能接受嗎,我們跟他這個公司也沒業務發生,接受這個算是虛開吧,老師這件事怎么處理才好呢
我公司是小規模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發票,所以匯算清繳的時候進行了費用調增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應付賬款-暫估;)
老師,您好,請問我們公賬收了一筆3960款,對方也是對公付的,但由于情況特殊,當時課程交付出了意外情況,客戶情緒比較大,要退款,我們員工緊急墊付給了對方個人,現在這筆賬怎么處理呢,以及員工只能走報銷的方式對嗎?或公司私卡轉員工?公賬那筆一直做預收賬款嗎?請老師指導,謝謝
老師,您好,我們單位租了一處房子,租金5萬,對方不能給開發票,只給了一個收據,我們給對方走的銀行對公戶付款。會計當時做賬的時候全部走了費用,請問做所得稅匯算清繳的時候我們怎么處理比較好?非常感謝
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,調出來需要做賬務處理嗎?如果需要,怎么做?謝謝
不需要做賬,只做納稅申報
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利