你好開具了發票就要繳納的這個
老師您好 我想咨詢一勞務報酬這塊 勞務人員為我們提供了兩個月的勞務 兩個月都分別到稅務機關代開了發票 但這個月才給到我們發票 那我們這個月給他付錢的話是付兩個月的勞務報酬 請問這個個稅的話是怎么申報呢 是以兩個月的金額合并申報嗎?還是分次申報呢?
老師,個人給我司提供勞務,9月份應付勞務報酬20000元,10月份應付勞務報酬40000元,本月才提供發票,收票后于11月支付的9和10月勞務報酬合計60000元,之前為收票的時候也沒給他申報個稅,請問個稅是需要分次到稅務局補報,還是應該按照支付的次月(12月)一起報,請問老師我應該怎么處理這種情況?
老師你好,我現在有幾個工人,有些是臨時的,也有一些報工資的,我就報工資薪酬。因為他沒有開發票,回來給我,有些開勞務發票回來給我的話,那我就要報那個勞務報酬嗎?那他的稅收是他個人付還是我付呢?是不是備注欄那里有說明 ,那我怎么知道這個勞務報仇的這個費用到底是誰交
老師您好,個人為我公司提供勞務,到稅務局代開了勞務費發票,在自然人電子稅務局代扣代繳 勞務報酬(一般、法律援助補貼、其他非連續勞務),應繳稅費1448元,這個是不是到 24年3月份個人所得稅匯算清繳的時候,如果 年收不超過6萬元,可以申請退稅
老師您好,今年2月份我們收到個人代開的勞務費發票8萬元,剛剛稅務局給我來電話,說我沒有按照勞務報酬申報,請問我怎么處理,因為我不想交稅
老師,那選擇簡易計稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務平臺把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進項稅額轉出了
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務,需要記賬嗎?
杭州生產型企業純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?
可以說我沒有入賬,不繳納稅款嗎?
我讓個人去作廢了
不可以,除非作廢了這個發票的
因為稅務局還等我回復處理的,怎么樣處理好呀
除非你作廢,否者就要繳稅的
如何作廢呀?還是個人去作廢嗎?
去你開具的書屋局作廢
需要帶什么東西嗎?
稅務局問我為什么要作廢,該怎么說呀
你說沒給錢,要不到可以