同學(xué)你好 按綜合所得一塊申報(bào)
2月份申報(bào)年終獎,工資和年終獎的是不是需要分別填在正常薪金所得和一次性獎金收入中?還是工資加獎金合并放在正常工資薪金所得里面一起申報(bào)?
你好,年終獎個人的可以拿部分單獨(dú)報(bào)年終獎,拿部分和工資薪金一起申報(bào)嗎
年終獎合并工資怎么申報(bào)個稅,直接在工資薪金和當(dāng)月的工資加一起申報(bào)嗎
老師, 年終獎金和工資申報(bào)是怎么計(jì)稅的?是一起在工資薪金部分申報(bào)嗎?
年終獎合并申報(bào)是不是把年終獎和當(dāng)月工資一起填在工資薪金申報(bào)表里,要單獨(dú)申報(bào)就單獨(dú)一次性獎金表申報(bào)呢
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
但是工資薪酬部分已經(jīng)抵充了六萬了,獎金一并申報(bào)豈不是不能抵了,要交很好個稅了?
沒有專項(xiàng)扣除的嗎