您好,不好意思,前面沒有@符號,看了后面的題就接了,能不能您@郭老師,什么問題也不寫呀,就是請郭老師回答問題,我看好多朋友這樣提問 的,這樣我們就不會誤 接了,請您原諒。 12萬元作為為工資發放是最合適 的,工資不用發票,我來能測算下一下這12工資發多少,獎金多少最省稅 年獎金3.6萬元,工資9.4萬元,個稅才1080%2B720,稅負才1.5%
和朋友和開的公司,后來因為意見不和等問題散伙了,分兩臺機器,這個機器是我出資買的,錢給了賣機器的,機器的發票是開給和開的公司,散伙時他不愿意給錢,我就讓他給我另外一個公司開了一張發票,金額是80萬,當時也讓他們開了一張現金收款的證明,現在他公司可能因為經營不善等問題,賬面被查了,開給我的發票我沒有轉那么多錢給他,這個要怎么處理? 補充:后來兩家公司也有業務往來,但是沒有再開發票,公司給他公司前后轉了也有30多萬,我現金也有給他轉了20多萬 現在最好的處理方案是什么,還是我有這個現金收款證明就可以
您好,關于股東的物業費,公司能否給報銷。 另一個朋友給我的回答。要是物業費做到公司的賬上,也能做,還得交稅,并且會有風險,必須提前和您說一下。 方法就是以下幾種: 1.做員工福利費,福利費得合并到工資,算個稅福利費14% 2.做股東分紅,交20%個人所得稅 3.做其他支出,表示股東欠公司款項。 4.和公司簽租房合同,個人得交個稅。物業費公司報銷。 她這個處理方式正確嗎,有沒有什么問題。
老師:您好!朋友的公司是小規模納稅人,2022年2月份公司注冊經營,有四個股東,到現在沒有營業收入。之前股東注冊資金都是認繳的,只有法人股東實繳了部分注冊資金,現在其他兩個股東覺得公司沒有業務,想把名下認繳的股份轉讓給法人股東,(當時只是認繳,現在是以0元價格轉讓)請問,這兩個轉讓股份的股東在轉讓股份時要繳納個稅嗎?
郭老師您好,朋友的公司有這樣的業務,就是另一個公司轉賬給朋友的公司銷售傭金,比如20萬,朋友之后需要把60%轉給別人個人,您看以怎樣的方式轉款呢?我能想到的是分兩三個月做工資,少部分提現給他一部分現金,或者找票報銷,您看還有其他方式嗎?
老師好,一個朋友的公司有這樣的一筆業務,就是另一個公司轉賬給朋友的公司傭金,朋友之后需要把70%轉給別人的一個個人,我能想到的是1、分兩三個月做工資,2、或者提現給他一部分現金,3、或者找發票報銷一部分,您看還有其他方式比較好的嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,您看找點發票報銷,再提現一點也可以吧
除了發放工資,獎金
您計算的是獎金,按單獨計稅方式嗎
您好,可以的,他也在工資發工資,是公司的員工,可以報銷的哦