你好,50乘以萬分之五乘以天數(shù), 影響
前幾個月的個稅申報錯了,現(xiàn)在去稅局更改要繳納滯納金嗎,是不是只要在年度個稅匯算清繳所屬期更正申報補繳稅款,都不用繳納滯納金
更正申報個人所得稅后需要繳納個人所得稅,已經(jīng)過了納稅申報期,是不是要繳納滯納金哦?
非居民企業(yè)所得稅申報錯了,能更正嗎,需要補交稅款的要繳納滯納金嗎
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發(fā)現(xiàn)申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當(dāng)年買車時是貸款購買的,所以當(dāng)時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費發(fā)票,但當(dāng)時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當(dāng)中的凈利潤,相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當(dāng)中的凈利潤是資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的本年利潤,是他嗎?是相當(dāng)于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
那要扣幾分?滯納金不超過1元需要交嗎
不交 不交滯納金應(yīng)該是不會扣分
稅費是超過1元的,滯納金會加在稅費里一起交嗎?
是的對的,一塊繳納的,但是滯納金不到一塊錢不用交