您好,是不能更正的這個,更正需要去現場,需要繳納
老師我去年11月份申報的增值稅,并且當時繳納了增值稅和滯納金,現在我更正申報了11月份的增值稅,更正的是未開票收入移到了十二月份,并且最后有留抵稅額,那繳納的增值稅和滯納金會退回來嗎?
增值稅申報的時候有的地方填錯了,但是不影響繳納的稅金,更正申報以后還用操做什么呢?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發現申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發現申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
稅務局要求調整增值稅申報表,之前不需要繳納增值稅,更改申報表后又繳納了增值稅個滯納金,怎么做賬啊
老師,出差過程中購買的電腦能否一并計入差旅費
個稅申報本月15號之前忘記申報,現在補要交罰款嗎
老師,請問如何理解第二條,比如4月收到稅務異常發票通知,那稅款所屬期是4月,5月申報4月增值稅時做進項轉出是嗎
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
您好,更正申報是不需要到現場的
您好,是你們實際的更正的?