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您好,1月份的增值稅申報表申報的時候有應交增值稅,沒有繳納,過了申報期后發現申報錯了,還能更正申報嗎?如果更正申報后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?

2023-02-24 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-24 19:08

您好,是不能更正的這個,更正需要去現場,需要繳納

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快賬用戶4370 追問 2023-02-24 23:43

您好,更正申報是不需要到現場的

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齊紅老師 解答 2023-02-25 09:14

您好,是你們實際的更正的?

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您好,是不能更正的這個,更正需要去現場,需要繳納
2023-02-24
您好,還能更正申報的,如果更正申報后不需要繳納增就不用繳納滯納金。
2023-02-24
同學。你好 不會,你要繳納滯納金
2024-06-18
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應將這些金額記入今年的相關賬目中。具體來說,增值稅應記入“應交稅金——應交增值稅”科目,滯納金則記入“營業外支出”或相關費用科目。 調整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現,即使用紅字填制一張與錯賬內容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據。 1.去年憑證更正: 鑒于已經發現了去年10月的錯誤,并且已經更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務數據的準確性,也是為了避免未來可能出現的任何財務問題或審計風險。 更正去年憑證時,應詳細記錄更正的原因、過程及結果,并在相關賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
你好,申報提交之后點扣款就可以了,和你正常申報一樣
2022-12-06
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