同學(xué)你好 如果金額小的話 入當(dāng)年費(fèi)用吧。如果金額大的話需要做 以前年度損益調(diào)整
老師,23年收到22年的發(fā)票怎么做賬?現(xiàn)在還沒有做匯算清繳
22年12月計(jì)提的費(fèi)用沒有發(fā)生,現(xiàn)在23年10月了我應(yīng)該在賬務(wù)上怎么處理?如果22年所得稅匯算時已經(jīng)做了納稅調(diào)整,現(xiàn)在如果做賬?
如果發(fā)現(xiàn)23年度的運(yùn)費(fèi)發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在要匯繳清算了,怎么處理
22年的暫估成本,23年5月未收到發(fā)票,在匯算清繳做了調(diào)增處理。那么如果我在23年6月收到發(fā)票,我匯算清繳需要做什么處理?可以在后面一年匯算清繳調(diào)減嗎?
23年的商品報(bào)損沒有在賬務(wù)上提現(xiàn),在23年匯算清繳的時候怎么做處理呢
這個借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們增值稅是免稅的,別人給我們開自來水1%需要認(rèn)證抵扣嗎?
老師高新企業(yè)申報(bào)步驟?與普通申報(bào)多哪些?
老師,籌建期平時入帳時沒有入開辦費(fèi),匯算時直接填到辦公費(fèi),那季報(bào)和年報(bào)要改嗎?
請問老師,我想報(bào)銷快遞費(fèi)用,順豐快遞費(fèi)用發(fā)票選錯了,把公司沒成立前的發(fā)票也開在一張發(fā)票里了怎么辦啊
老師好,小規(guī)模納稅人,一個季度開票多少以內(nèi),是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計(jì)科目里沒有資產(chǎn)處置損益怎么辦
老師,加工費(fèi)怎么添加到開票系統(tǒng)里面去,現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)
各位老師 下午好 預(yù)收賬款,老會計(jì)做成應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在發(fā)貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
求分錄求匯繳清算怎么處理
需要區(qū)分金額大小 如果小 入當(dāng)年費(fèi)用 就正常入賬 不需要調(diào)整 如果金額大 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款等
匯繳清算怎么填寫
金額小 入當(dāng)年的帳不用調(diào)整的。
金額大,我這個發(fā)票是23年的日期
這樣。那分錄借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款等 匯算清繳需要把該筆費(fèi)用調(diào)減
調(diào)減怎么填寫企業(yè)所得稅
同學(xué)你好 我把完整的調(diào)整分錄先給你。首先。借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款等 借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅等科目;貸記以前年度損益調(diào)整(替代所得稅費(fèi)用 )最后結(jié)轉(zhuǎn)如果以前年度損益調(diào)整科目為借方余額,會計(jì)分錄為:借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
根據(jù)以上分錄 以前年度損益調(diào)整不影響所得稅年度匯算清繳中的填寫。只調(diào)整報(bào)告年度會計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的數(shù)字和本年度會計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)。 以前年度損益調(diào)整在做年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,不需要在申報(bào)表里面體現(xiàn);因?yàn)樵摽颇科谀┦菦]有余額的;直接在財(cái)務(wù)報(bào)表里面反映了;不影響本年利潤。
很抱歉總結(jié)更正一下。按以上操作即可。