所得稅匯算清繳的時候可以抵進去
做23年匯算清繳的時候,發票在24年5月31號之前開進來的,可以抵扣23年的所得稅嗎
老師,請問一下,我做了暫估成本的話,發票可以跨年度開回來嗎?就是我23年做了暫估成本,發票在24年匯算清繳前開回來可以嗎?
老師,23年的時候發票開出去,對方成本票沒開進來,我賬上一直暫估的,那么24年5月份匯算清繳的前成本提供進來就不用補稅,沒開進來匯算清繳就要補稅的吧這意思吧
23年暫估成本300萬,24年3月份開進來了300萬成本票,所得稅匯算清繳的時候可以抵進去嗎?
我在24年5月份做23年的匯算清繳,報企業所得稅年報的時候,把暫估得確定不會來票的暫估,把成本調減了5萬,那我賬已經結轉了23年的了,24年1季度的也結轉申報了,這時關于這個調的5萬,我要怎么做賬,何時做賬
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
不管是哪種成交方式,發票都是FOB金額,是吧?除了以出廠價成交方式外。
你好老師!就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈,但是對方給我們開了1 w的發票,這個要怎么入賬啊?
老師,個體工商戶,只在工商辦理執照。積務未開通,簡易注銷怎么操作
工地用的工程車,都是個人的無法提供發票怎么辦?去稅務局代開發票個稅又高,
請問老師,我這邊有筆借款利息,我是子公司,母公司打給我的借款利息還給銀行的,收到母公司打過來的借款利息的現金流量是什么?
老師。交互分配法怎么計算啊?
提供檢測服務,需要簽合同,繳印花稅嗎
小規模納稅人之前收到一張專票,稅額做在了應交增值稅進項稅額,現在要把這筆進賬轉出,怎么做分錄呀
老師,公司參加糖酒會宣傳產品,費用計入差旅費還是業務宣傳費
那不是跨年了嗎?不應該是23年12月底開進來才能抵到23年的所得稅里面嗎
賬怎么做呢,借方和貸方用什么科目,借方用以前年度損益調整,貸方用什么科目呢
23年已經暫估成本了。已經做賬,可以正常稅前扣除了
分錄可先沖銷,再做有票,一負一正,不影響利潤
明白了,謝謝老師
必須在5月31號之前開進來才行對吧
必須在匯算清繳之前開進來