賬載金額是你計提的實際金額和稅收金額,這個是支付出去的,匯算清繳之前支付出去都算。匯算清繳之前支付了,不需要納稅調增。
年度匯算清繳時企業所得稅的員工工資實際發放的金額合計數是不是填在納稅調整減少額那一項?
老師,企業所得稅匯算清繳,A105050,賬載金額是計提金額,但是有幾個月的工資要在2023年發放的話,實際金額是不包含這幾個月在23年發放的金額吧
企業所得稅匯算清繳,按照利潤表中的金額計算填列后,但是納稅調整有社保的金額調整,但是實際發放的時候沒有這個金額
企業所得稅匯算清繳,社保計提的金額和實際繳納的金額在2023年度的不一致,有差額,按照那個數據填寫,賬載金額低,但是實際繳納的是在2024年1月也有繳納,這樣需要調整嗎?
社保當年單位的部分的金額是1萬,單位一年都沒有繳納社保,匯繳清算可以稅前扣除?需要納稅調整?賬載金額實際金額稅收金額怎么填寫
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎