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老師,上午好!請問:2月份購買商品一批,未收到發票,已按入庫單暫估入庫;當月銷售兩筆收入15000元,已開發票。當月怎么結轉成本啊?

2024-03-12 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-12 09:26

你好,正常按銷售的確認收入結轉成本。

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快賬用戶1857 追問 2024-03-12 09:27

收到購買商品發票時再沖銷暫估入庫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 09:29

對的對的,收到發票再紅沖暫估。

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快賬用戶1857 追問 2024-03-12 09:30

結轉成本后不影響后面沖銷暫估入庫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 09:34

你好要是暫估的有差異然后再調整沒有差異不影響。

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快賬用戶1857 追問 2024-03-12 09:37

1月份銷售了一筆,會計按銷售收入6400元的價格做的結轉成本,咋辦呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 09:40

是按照你原來賬估的成本結轉,要是錯了紅沖再做正確的。

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快賬用戶1857 追問 2024-03-12 09:48

是一月份的賬,紅沖不會影響稅吧?(我們1月份剛進入營業期,虧損)

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齊紅老師 解答 2024-03-12 09:51

您好。1月份的那你就看唄,你要是多記少記會影響稅金。

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相關問題討論
你好,正常按銷售的確認收入結轉成本。
2024-03-12
借應付賬款貸庫存商品,借主營業務成本附屬借庫存商品。
2021-05-08
你好 你這個可以把發票放到暫估的后面的 如果不愿意這樣處理,需要將分錄都紅沖,然后再入庫的
2022-06-13
你好,這種情況需要進行調整 借:以前年度損益調整 5000 應付賬款5000
2022-02-20
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
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