你好,整改方式是:讓對(duì)方把錢退回來(lái),然后把這筆賬沖掉,再重新開(kāi)發(fā)票入賬
老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開(kāi)了2次專票,本來(lái)之前開(kāi)的一張票應(yīng)該收回來(lái)沖紅的,但是第二次開(kāi)具的時(shí)候,發(fā)票還沒(méi)有拿回來(lái),后來(lái)對(duì)方回復(fù)之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現(xiàn)在沒(méi)有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù),還要退稅呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方轉(zhuǎn)了一筆錢轉(zhuǎn)到我的私人賬戶,現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,由于對(duì)方信譽(yù)不是很好,我不太想把這筆錢給他轉(zhuǎn)回去,讓他再重新轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶里。,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?我自己轉(zhuǎn)上去備注好?還是必須轉(zhuǎn)回去?
請(qǐng)問(wèn)佟老師,我去年有許多不合格的發(fā)票,一種是重新開(kāi)回來(lái)后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開(kāi)回來(lái)后科目有變化的。我現(xiàn)在4季度季報(bào)已經(jīng)報(bào)出去了,年報(bào)還沒(méi)報(bào)呢。如果我將這些重新開(kāi)回來(lái)的發(fā)票入到今年的賬里,把去年不合格的發(fā)票在今年做紅沖,這些不合格的發(fā)票用在匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?另外我可以把這些重新開(kāi)回來(lái)的發(fā)票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
老師對(duì)方5月份給我公司開(kāi)的發(fā)票但是因?yàn)闆](méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒(méi)有這張發(fā)票,對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了,我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開(kāi)一張,這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開(kāi)錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師您好,這個(gè)是去年我入賬的一張發(fā)票,昨天查賬發(fā)現(xiàn)開(kāi)的不是我們公司的抬頭,像這樣的情況我應(yīng)該怎么整改呢。讓對(duì)方把錢退回來(lái),然后把這筆賬沖掉,再重新開(kāi)發(fā)票入賬行不行
銷售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報(bào)廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費(fèi)用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值零元,殘料價(jià)值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進(jìn)的情況,保留兩位小數(shù)
銷售部領(lǐng)用辦公桌椅到期報(bào)廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費(fèi)用在貸方提現(xiàn)。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值0元,殘料價(jià)值240元,現(xiàn)金收訖
投資公司發(fā)行債券的承銷費(fèi)發(fā)票專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,申報(bào)利潤(rùn)年報(bào)提示稅金及附加小于其中消費(fèi)稅 營(yíng)業(yè)稅等之和,主要原因?yàn)樯夏甓榷嘟凰枚愅嘶兀@個(gè)要怎么調(diào)整?
老師,您好,公司繳納專利年費(fèi)滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi),這三個(gè)費(fèi)用,放在匯算清繳納一納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪個(gè)行次呢
老師問(wèn)想咨詢下關(guān)于個(gè)稅申報(bào)的問(wèn)題,現(xiàn)在4月份申報(bào)3月份個(gè)稅,那3月份的個(gè)稅,這個(gè)是申報(bào)的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業(yè)務(wù)人員不提供業(yè)務(wù)單據(jù),財(cái)務(wù)做不能及時(shí)入賬,財(cái)務(wù)主動(dòng)要還是業(yè)務(wù)員提供什么做什么
工商年報(bào)上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來(lái)著?然后,太啰嗦了,上次也沒(méi)發(fā)成,今天可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開(kāi)了發(fā)票,金額40萬(wàn),去年做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開(kāi)了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬(wàn),共開(kāi)了五張發(fā)票,屬于零星的維修,沒(méi)有更換配件,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬???
好的謝謝老師
這個(gè)還要走以前年度損益調(diào)整科目嗎
你好,跨年的損益事項(xiàng)調(diào)整,是需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? ?科目核算的?