我司在XXXX年度經營過程中,前三季度實現了盈利,并據此預繳了相應的企業所得稅。然而,在最后一個季度,由于市場環境變化、成本增加等多重因素影響,公司出現了虧損。根據企業所得稅法及相關政策規定,我司在年度匯算清繳時,有權對預繳稅款進行調整。 經過認真核算,我司XXXX年度實際應納稅額低于已預繳稅額,故特此向貴局申請退稅。此次退稅申請基于我公司真實的財務狀況和合法的稅收權益,旨在糾正因預繳稅款而產生的差額,確保稅收的公平性和合理性。 我司深知稅收是國家發展的重要支柱,也一直秉持誠信納稅的原則。此次申請退稅,是依法依規進行年度匯算清繳的正常程序,希望貴局能夠予以審批,并退還我司多繳的稅款。 感謝貴局一直以來對我司的支持與指導,我們將繼續嚴格遵守稅收法規,為國家的稅收事業做出貢獻。
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補一二季度虧損后盈利預交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
請問如果前三季度盈利已預交所得稅 四季度虧損 匯算清繳時招待費要調增補交所得稅該怎么處理呢?
老師您好!企業所得稅如果第一季度盈利了,也預交了,到匯算清繳的時候整體是虧損的,要申請退稅嗎?
老師,企業所得稅,第一季度6000,第二季度第三季度第四季度虧損,那匯算清繳是要退稅嗎?怎么申請退稅
請問:第2季度繳納所得稅后,第三季度虧損,第四季度盈利金額還虧損8萬,有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應該申請退稅,匯算清繳的稅金還計提嗎?
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上??赡苡谐鋈?,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉???我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
非常感謝老師指點!
不客氣 記得五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d