同學你好,你看一下,發票 備注上 是不是 要求你們 代扣代繳個稅。 正常備注上 明確寫出來要為個人代扣代繳個稅
老師,我們公司裝修房子,有個工程項目的質保到期了,我們應該支付給對方5000的質保金,但是對方按的閥門壞了,扣了1000.我們實際支付4000元的質保金就可以!那么對方應該給我們開5000的發票還是4000得發票呢,我們之前都是,把工程款直接抵了質保金了,所以對方還缺我們5000的質保金沒開發票,但現在我們支付給對方4000元
老師,我們公司付給個人搬運費4000元,對方個人開發票給我們4000元,發票備注寫我們要依法代扣代繳個稅,那么賬務上這些賬怎么做呢,要入管理費用工資嗎,申報個稅是按勞務報酬所得交稅嗎
老師,我想請問一下,廠區招的臨時工,我這邊給臨時工申報3月份個稅的話,是給他們按照工資薪金來申報,還是按照勞務報酬來申報臨時工的個稅呢?是不是按照勞務報酬給他們申報個稅,只要工資超過800的,都需要按照20%來給他們申報繳納個稅?
老師,我想請問一下,廠區招的臨時工,我這邊給臨時工申報3月份個稅的話,是給他們按照工資薪金來申報,還是按照勞務報酬來申報臨時工的個稅呢?是不是按照勞務報酬給他們申報個稅,只要工資超過800的,都需要按照20%來給他們申報繳納個稅?
老師,我們收到一張4000元的勞務費發票(在稅局代開的),這種情況需要給對方申報印花稅嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,備注里只有對方的名字和身份證號碼,沒有代扣代繳字樣
同學你好,那有可能 他自己交了 麻煩請教一下他本人吧。或者給稅局打電話咨詢,報出發票號碼,幾號開的,能查到的。 如果沒交。你們公司就協助申報一下 這個月的發票,次月 和公司正常申報一起進行。 如果交了,那就啥問題都沒有了
老師,他自己也沒有交個稅,備注欄也沒有代扣代繳字樣,我該怎么辦
3 月開票 4 月初 在你家的個稅申報系統 勞務報酬 那一個表里 進行申報 實際個稅,雙方可以協商 誰來承擔。
老師,按勞務報酬4000元,應交的個稅,怎么計算啊?考試的東西都還給老師了
稍等一下,我發給你。
同學你好,剛才去洗簌了, 4000 不含增值稅 個稅=(4000-800)*20%=640
老師,對方開的這個4000的發票,我能不能把他按工資薪金給他申報了?按臨時工可以嗎
應該不行,臨時工只能按照勞務報酬報。 次年清算時。應該會退稅給到他的
老師,如果對方是個個體戶,他給我們開的發票,我們就不需要為他申報個稅吧?
同學你好。理解完全正確。個體戶屬于經營者 了
他們可以自己申報個稅的