您好,把計提金額錯的分錄紅沖了,再做正確金額 的計提就可以了,這是最簡單的調整分錄的方法
老師我在當月計提增值稅時候,做的分錄是借:應交稅費轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,次月繳納時候是,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時候這個轉出未交增值稅始終有余額,不應該是平了嗎,請老師詳細指導
老師計提增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-轉出未交增值稅,繳納的時候,借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:銀行存款,那我怎么看哪個科目可以看出來我一共繳納了多少稅費?
月末的時候轉出當月多交的增值稅,是借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),但是我在當月交以前月是借:應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款。這兩筆分錄不是都有未交增值稅,怎么理解
實際繳納的增值稅比計提的時候多。計提是應交稅費-未交增值稅是100,實際繳納的時候是150,怎么做會計分錄?
老師計提增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅 )貸:應交稅費-未交增值稅 這筆分錄里的貸方次月繳納稅款時結轉了,那借方的轉出未交增值稅結轉到哪里?