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老師,我在10月的時候計提一筆應交稅費未交增值稅,但是11月在實際繳納的時候比計提多交,那未交增值稅出現貸方負數要怎么調賬

2024-03-09 20:02
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2024-03-09 20:03

您好,把計提金額錯的分錄紅沖了,再做正確金額 的計提就可以了,這是最簡單的調整分錄的方法

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您好,把計提金額錯的分錄紅沖了,再做正確金額 的計提就可以了,這是最簡單的調整分錄的方法
2024-03-09
同學您好! 您好! 對于23年10月計提的未交增值稅,若11月實際交稅時多交導致未交增值稅科目貸方有負數余額,應通過會計分錄調整。具體為:借:應交稅金-未交增值稅(負數金額),貸:銀行存款或其他應付款等。確保賬目準確反映實際交稅情況。
2024-03-09
你好,需要補做計提處理。 做你之前計提增值稅的分錄,金額50就是了?
2022-05-24
您好,借:應交稅費-轉出未交增值稅這個科目
2022-01-08
您好!如果當月交當月應交稅費,應交增值稅,已交稅金。
2024-06-24
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