同學,你好 之前分錄做一摸一樣的,金額負數
老師,請問下,我公司收到一張2個月前的專票退票,是否要沖紅退費,如何做賬
老師,現在收到以前年度的費用發票如何入賬?
老師好,問下收到沖紅以前年度的費用發票如何做賬?一般納稅人,
老師你好,想問一下如果以前年度的貨款收不回來了,可以紅沖以前年度的發票嗎?
請問老師,公司收到以前年度多交的增值稅退稅如何做賬?一般納稅人,小微企業,用的小企業會計準則
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
不用以前年度損益或者未分配利潤了?
同學,你好 不需要的
以后跨年的費用發票都不再用這兩個科目了嗎
同學,你好 不是,你是本年開具紅字發票
對,哦,明白了
不客氣,祝工作順利