借制造費用, 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付 這個制造費用是一個月的 進項,是發票的稅額。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
這是每個月的計提
你好,制造費用按月做,你的進項,一次做了就可以的,以后每個月借支的費用貸應付賬款。
借制造費用,貸應付賬款。
我收到專票,開票金額不是一個月的租金,這張發票我該怎么做分錄
你自己能分出一個月租金是多少嗎?如果一個月租金是100,對方給你開了600的發票。 借制造費用100 應交稅費,應交增值稅進項600*9% 貸應付賬款
以后借制造費用,貸應付賬款100。
我每個月計提租金100,第二個月收到一張金額是600的專票,第二個月支付租金450,請問,第二個月我該怎么做賬,讓這張600的發票體現出來
你好,體現不了600,你想一次提現600做不到,第二個月借制造費用,貸應付賬款100,借應付賬款450,貸銀行存款
房租是固定的,每個月月底計提,下次對方開專票的金額不確定,請問這怎么處理?
你好,借制造費用,貸應付賬款,如果沒有發票做這個按月做100發票,到了之后紅沖這個再做發票的就是。也就是不管你有沒有發票,你賬上的制造費用都是100。
即使他給你開了1萬的發票,那你只能做100。因為根據權責發生制。
若賬務處理不是根據發票來。