同學你好,可以,但是有風險。
請問老師,現在小規模免增值稅,開票5000,稅率寫的免稅,報增值稅表時,收入顯示的就是5000。那相當于現在沒有稅,都是收入,那收做賬就不用做增值稅分錄了是嗎?也不用把增值稅結轉到營業外收入了?
老師:我公司是小規模納稅人,在申報2022年第四季度時,發現收入少報了40多萬,我在減免明細表里找了,沒有減免增值稅這個政策了,現在增值稅申報表的年度累計收入與財報年收入不一致,怎么處理呢?
老師,我公司是農業開發有限公司,2023年增值稅沒有申報無票收入(免征稅收入),同時也沒有入賬,現在成本和費用高于收入幾十萬,所得稅匯算還能在不改增值稅報表的同時補報免征稅收入不?
2023年風險稽查時補交2021年的稅,去大廳補稅時稅務申報表上改成無票收入了,2023年我賬上沒有把2021年補做無票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業所得稅) 貸:應交稅費, 2023年12月客戶 需要發票 ,我補開了發票,直接做了收入分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這樣增值稅多交了, 現在申請2023年多交的增值稅,把2023年補開發票的稅務申報表,變更填一筆無票收入負數,那我2023年的分錄我要怎么修改?
我公司是小規模納稅人,現在想補2023年的收入六十萬,2023年當時每個季度都是零申報,沒有收入,沒有費用也沒有虧損。我現在申報了六十萬收入以后,增值稅免稅,但是企業所得稅要補交多少呢?
老師 我想問下制造業每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應收有很多沒收回 應付也有很多沒付的 倉庫包括在產品都沒有統計 實在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現在我們就是一張發票,導出來的清單也看不到數量這些。
老師 出口退稅企業一般納稅人出口免稅增值稅13%。退稅又可以退進項的13%。也就是說跟內銷比起來的話,多賺了13%的這個稅費,對不對呢?這么理解。
老師,本年利潤 利潤分配未分配利潤在借方表示虧損還是盈利
公司有小食堂,做飯阿姨買菜都在菜場買,沒有發票憑微信付款可以入賬嗎?都是員工餐費
老師噴繪制作開票屬于什么
沒有做賬的定期定額個體戶怎么填寫工商年報?
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
最好的辦法呢?
同學你好,最好的辦法,變更增值稅申報表,所得稅匯算補報免稅收入。
好的,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。