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老師,我公司是農業開發有限公司,2023年增值稅沒有申報無票收入(免征稅收入),同時也沒有入賬,現在成本和費用高于收入幾十萬,所得稅匯算還能在不改增值稅報表的同時補報免征稅收入不?

2024-03-01 23:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-01 23:36

同學你好,可以,但是有風險。

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快賬用戶8273 追問 2024-03-02 00:08

最好的辦法呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-02 00:18

同學你好,最好的辦法,變更增值稅申報表,所得稅匯算補報免稅收入。

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快賬用戶8273 追問 2024-03-02 00:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-02 07:51

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

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同學你好,可以,但是有風險。
2024-03-01
您好,企業所得稅要補(600000-600000*0.03%*50%)*5%,后面是印花稅,5%是小微企業的所得稅優惠稅率
2024-08-19
?你好;? ? 不一致; 去看看 你們是不是之前季報就少報了? ?
2022-05-23
您好,是讓你修改2022年的申報表嗎
2023-08-17
你好? ?是的。 要計入收入總額的。? ? ? 企業所得稅的話? 是的。 計入 免稅或者組衡水收入。 如果你們是專項專款使用的話??
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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