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老師請問下,我們是物流公司,但我們賣了一輛車給其他公司,并且也開了一張專票給其他公司,我應該怎樣入賬?

2024-03-01 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-01 09:41

清理殘值 借:固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入

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快賬用戶1999 追問 2024-03-01 09:47

那2月的折舊還需不需要計提呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-01 09:51

當月減少,當月照提

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快賬用戶1999 追問 2024-03-01 10:03

但是我們買的比凈值高,那我應該怎樣處理呢》?

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齊紅老師 解答 2024-03-01 10:05

都是一樣的處理分錄,

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快賬用戶1999 追問 2024-03-01 10:06

老師麻煩你看一下呀,這個是不是對的?

老師麻煩你看一下呀,這個是不是對的?
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齊紅老師 解答 2024-03-01 10:10

就那樣子,把清理那個科目結轉平就是

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2024-03-01
你好,你說的到底租賃費是什么意思?為什么要倒擠?從哪一些數據上面去倒擠?
2024-09-19
你好 司機是你們自己員工嗎
2020-04-15
你好,你給對方提供運輸,對方給你提供修車,是這個意思嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費,借主營業務成本貸銀行存款。
2022-09-28
可直接開具增值稅發票,貨車
2025-04-29
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