你好!你開了發票了。建議你就不要動了。不然你要調整的話,要更正之前的申報 還有所得稅也要申請退稅
去年支付一年的租金,今年才收到對方發票,請問我怎么做調整分錄,已跨年了。
老師,請問今年做去年的收入,然后調整怎么做分錄?
請問一下,我們土地租金一年一付,前兩年土地屬于閑置狀態,這筆租金我應該怎么做賬呢?我之前計入長期待攤費用的,在22年底一次性調整了以前年度損益調整入了費用,這個三年租金是要分二十年租期攤銷還是一次性攤銷?
老師好,請問去年收了一筆租金收入(做了租金收入),今年退了,跨年了可以直接沖減租金收入嗎?
老師,去年把跨年的租金一次記收入了,今年該怎么調整合適?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
好的,那這里先不動了
你好!是的,建議你先不要動
對了,老師,想請問下, 能把去年多記的收入沖銷嗎?發票是已開一年, 假設已做的分錄是借銀行存款12000, 貸主營業務收入10619.47,銷項1380.53, 比如多做了5000收入,先 借主營業務收入5000,貸預收賬款5000,然后按月及收入,借預收賬款1000,貸主營業務收入1000,這樣可以嗎?
你好!你好!可以。開紅字發票
有個問題,稅已經全額申報了, 還可以再開紅字發票嗎?
你好!可以的。如果沒有其他要繳稅的,可能就涉及退稅
還有個問題, 先把多做的收入5000沖銷, 然后后面每個月分攤5000,那不就是平了嗎?為什么還有沖銷呢
你好!你沖減了,就沒得分攤了
老師,開張-5000元充減,再來張5000元每月分攤,這樣可以嗎
你好!可以的。操作可以
我們是小企業會計準則,不用以前年度調整損益科目吧?
你好!按會計是需要的。會計書上從來沒說,小企業用這個,一般企業用哪個。
噢噢老師,還有個問題,就是沖銷的時候不涉及稅,是不是不用開具紅字和藍字發票了
你好!要開的,不開怎么確定是沖減
該聽哪個老師的,有老師說不用開
你好!是這樣。老師一開始就說不用。你又問,這樣開個負數,然后再開正數,是不是可以。 可以當然是可以,但是沒有必要。