你好,你們是用于一般計(jì)稅就可以抵扣
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,平時(shí)是開(kāi)差額發(fā)票出去稅率是5%,簡(jiǎn)易征收的,如果有進(jìn)項(xiàng)專票回來(lái)可以抵扣增值稅嗎?
勞務(wù)派遣公司,差額征稅,是否可以開(kāi)專票,也是按差額開(kāi)嗎?5%
老師 收到勞務(wù)派遣公司的差額征收的專用發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)的專用發(fā)票差額5%的勞務(wù)費(fèi),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,請(qǐng)教勞務(wù)派遣差額征稅怎么開(kāi)票,勞務(wù)公司開(kāi)具的差額征稅—差額開(kāi)票,開(kāi)具了專票,票面稅額是差額管理費(fèi)*5%稅率。請(qǐng)問(wèn)我們可以抵扣嗎
老師:本期經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤(rùn)
B、公司代收代繳消費(fèi)稅12萬(wàn)為啥不計(jì)入半成品成本
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
那如果我們是勞務(wù)派遣公司,收到別人的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣么?我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅百分之五
你們簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的哈