你好,2023年匯算期繳納稅調(diào)增。
老師,我23年的暫估,今年頭5月沖掉暫估未取得發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算我是23年匯算調(diào)增還是24年匯算調(diào)增啊
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
請(qǐng)問,22年匯算清繳,暫估沒有收到發(fā)票,調(diào)增交了所得稅,23年取得了一些發(fā)票,可以在23年匯算的時(shí)候調(diào)減嗎
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
要是過了5月就得24年調(diào)增了是嗎
你好,不可以的,需要修改灰算清交。
不可以的,需要修改、匯算清繳。
是不是先沖暫估再調(diào)增
你好,哪個(gè)在前都可以的,你過了五月份做賬務(wù)處理,然后匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了,也沒有問題,可以啊。
意思是我只要23年匯算調(diào)增了,哪會(huì)沖了那一筆暫估都可以了是嗎
是的對(duì)的,是這么做的
當(dāng)時(shí)暫估寫的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款(暫估),如果沖的話庫存商品不又成負(fù)數(shù)了嗎
你好,那你是不是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果是的話,借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)也得紅沖呀。
當(dāng)時(shí)暫估完已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果紅沖庫存商品不成負(fù)數(shù)了嗎
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)做這個(gè)怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
因?yàn)閷懙臅汗纴聿涣似绷瞬艜汗溃医衲暾_的賬務(wù)處理方法
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
好像這樣庫存商品沒有負(fù)數(shù)了,應(yīng)付賬款也沒有余額了,這個(gè)借庫存商品,貸利潤(rùn)分配這一步不太明白什么意思
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本 還有哪里不明白?