你好,你能盤點現有的余額嗎?就是你賬上有錢嗎? 應付賬款是應付賬款貸方, 然后工資沒有發放的是應付職工薪酬貸方 這個欠款是購買什么的?如果是材料的話,你單位有材料庫存嗎?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
1.案例-1:某企業2021年9月30日,會計人員在結賬之前編制如下的試算平衡表,由于存在記賬、過賬等方面的錯誤,導致該試算平衡表不平:結賬前試算平衡表2021年9月30日單位:元賬戶名稱借方貸方庫存現金14400銀行存款504000應收賬款684000庫存商品216000固定資產648000應付賬款479880實收資本1620000主營業務收入846000管理費用781200合計28476002945880企業財務人員經過核對賬簿記錄,發現以下錯誤:(1)企業除購一臺設備(不考慮增值稅)價值61200元,當即交付使用,會計分錄:借:管理費用61200貸:應付賬款61200(2)企業收回欠款100800元存入銀行:會計分錄:借:銀行存款117000貸:應收賬款117000(3)企業用銀行存款46800元償還所欠應付賬款,過賬時誤將“應付賬款”的借方過到貸方,并且金額誤記為37080元(4)企業用現金支付辦公用品費5400元,過賬時誤將“庫存現金”的貸方記為借方5400元(5)本月發生的工資費用中有10800
郭老師,我在這個單位工作的時候。他家的內賬,之前是流水賬,就沒有出過明細賬,總賬,報表,然后,最近買了一個財務軟件。讓我盤點固定資產。現在有的數據是盤點完的固定資產,存貨,銀行余額,應收,應付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據上面的那些數據,入期初數據。我現在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數據了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
老師,有個問題請教一下,就是新交接一家公司,之前的會計是手工賬,我在填寫填初始數據時試算不平衡,應交稅費賬上余額比他的申報表上多0.08,其他應付款少0.03,未分配利潤少0.04,我該怎么調整,按申報表金額調嗎
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
老師,我用軟件做賬,顧客合同金額是10000美金,收到訂金2000美金,剩下貨款顧客支付人民幣58000元(8000美金*7.25),可是我的軟件把顧客設置成哪個貨幣結算,后期不能改變。我如何做賬
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
全部沒有 只能提供這兩個金額
能問他要吧 你這樣出來的不準確的 你這樣差額做利潤分配未分配利潤借方
他不需要核對現金 也不需要核對庫存 因為這兩個都提供不了 只能提供這兩個金額 需要把后面的每期發生額記錄下來就行 至于資產和存款 不需要核對 是虛擬金額 所以 針對這兩個金額 我應該怎么錄入其他的 讓它平衡? 這是內賬 不是外賬
差額放到未分配利潤借方余額