您好,這個的話,是屬于一般貨物的這個的
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
公司是具有進出四經營權的生產企業,出口產品買行"先、抵、退“方法,記賬本位幣為人民市,對外市交易采用交易昌即期匯率折算。銷售和外購貨物的增值稅稅率為13%,退稅率19%,該廠20x2年有關業務如下一月份(1)報關離境出口商品,FOB:USD35萬元,匯率:5.2(2)內銷商品銷售額:500萬元(3)外購貨物取得的增值稅專用發票上汪明的價款550萬元,貨物已驗收入庫(4)將自產產品用于對外投資,折合銷售額20萬元(5)期初"應交稅費—應交增值稅“借方余額8萬元二月份(1)報關離境出口商品,FOB:USD30萬元,匯率:5.35(2)內銷商品銷售額:500萬元(3)外購貨物取得的增值稅專用發票上注明的價款330萬元,貨物己驗收入庫(4)本月工程外購貨物成本20萬元,取得增值稅專用發票。要求:計算出一月和二月的以下數據值本期內銷銷項稅額全部進項稅額免抵退稅不得允征抵扣稅額木期可抵扣進項稅額上期留抵稅額木期應納稅額允抵退稅額應退稅額允抵稅額布期留抵稅額
ABC公司是具有進出四經營權的生產企業,出口產品買行"先、抵、退“方法,記賬本位幣為人民市,對外市交易采用交易昌即期匯率折算。銷售和外購貨物的增值稅稅率為13%,退稅率19%,該廠20x2年有關業務如下。一月份:(1)報關離境出口商品,FOB:USD35萬元,匯率:5.2。(2)內銷商品銷售額:500萬元。(3)外購貨物取得的增值稅專用發票上汪明的價款550萬元,貨物已驗收入庫。(4)將自產產品用于對外投資,折合銷售額20萬元。(5)期初"應交稅費—應交增值稅“借方余額8萬元。二月份:(1)報關離境出口商品,FOB:USD30萬元,匯率:5.35。(2)內銷商品銷售額:500萬元。(3)外購貨物取得的增值稅專用發票上注明的價款330萬元,貨物己驗收入庫。(4)本月工程外購貨物成本20萬元,取得增值稅專用發票。要求計算出一月份和二月份的:本期內銷銷項稅額。全部進項稅額。免抵退稅不得允征抵扣稅額。木期可抵扣進項稅額。上期留抵稅額。木期應納稅額。允抵退稅額。應退稅額。允抵稅額。本期留抵稅額。
請教下關于進口業務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
視同銷售 例1:A公司以自產產品進行廣告宣傳,成本為100000元,市場價為150000元。該公司適用的增值稅稅率為17%,已開具增值稅專用發票。A公司處理如下: (一)會計處理 借:管理費用——廣告宣傳費 125500 貸:庫存商品 100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 25500 (二)稅務處理 A公司以自產產品進行廣告宣傳屬于視同銷售,根據國稅函〔2008〕828號文件第三條規定:“企業發生本通知第二條規定情形時,屬于企業自制的資產,應按企業同類資產同期對外銷售價格確定銷售收入;屬于外購的資產,可按購入時的價格確定銷售收入。”確認視同銷售收入150000元,視同銷售成本100000元,同時調減50000元,所得為零。 問,這里視同銷售是也不用交稅對么?那稅務上這樣處理的原因是什么?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?