借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額271.76 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額252.74 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅19.02 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅19.02 貸應(yīng)交稅費未交增值稅19.02 繳納稅金 借應(yīng)交稅費未交增值稅19.02 貸銀行存款19.02
老師好,公司一般納稅人,如果,進項稅額為100,銷項稅額90,月末進項稅額怎樣轉(zhuǎn)出,做下分錄詳解下,謝謝
老師您好,我們現(xiàn)在年底了,賬上有留底稅額,我進項稅額有4萬,銷項稅額有1萬,進項稅額轉(zhuǎn)出1萬,年底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩幫我寫一下會計分錄?謝謝
老師,10月份,我們賬上只有銷項稅額1000元,沒有進項稅額,我的分錄應(yīng)該怎么處理,現(xiàn)在是銷項稅額貸方有余額1000,本月交稅怎么做分錄呢,麻煩老師幫忙解答一下
一般納稅人應(yīng)納增值稅額= (銷項稅額-進項稅額)=毛利率 X 銷項稅額,麻煩老師解釋下這個公式,謝謝
老師 您好 比如總銷項稅額1000 進項稅額500 應(yīng)交增值稅500 軟件銷項稅額200 進項稅額100 那退稅的話 是退增值稅500的多少呢 這個退稅的公式不會 麻煩您幫忙發(fā)下 謝謝
老師,您好 一般納稅人認證了部分發(fā)票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險 財務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優(yōu)惠政策,存在未按會計核算規(guī)定計入當(dāng)期損益,申報企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發(fā)票也到了,庫存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?