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老師,10月份,我們賬上只有銷項稅額1000元,沒有進項稅額,我的分錄應該怎么處理,現在是銷項稅額貸方有余額1000,本月交稅怎么做分錄呢,麻煩老師幫忙解答一下

2022-12-07 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-07 10:28

借應交稅費,應交增值稅銷項1000 貸,應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅,1000 借應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅1000 貸,應交稅費,未交增值稅1000 借,應交稅費,未交增值稅1000 貸。銀行存款 完整的分錄是這個。

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2022-12-07
第一個可以結轉,也可以不用結轉 第二個借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,6000 貸應交稅費,未交增值稅6000
2023-06-24
你好,認證一張的話借庫存商品,應交稅費-應交增值稅進項稅額1000,貸應付賬款,借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅銷項稅額900,剩余就不用做了
2022-05-23
你好,你只需要做下面的憑證就可以了 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅30000-2000-5000
2024-12-16
您好同學,首先需要看一下是銷項>進項還是進項>銷項,如果是進項還是進項的話 就不做什么,如果是銷項>進項 需要做計提增值稅的會計分錄
2020-11-05
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