同學,你好 確認收入,暫估成本
老師,12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫存商品入賬,暫估這部門沒結轉成本,然后有結存,財物軟件里的結存價格是移動加權法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來做賬可以嗎?比如,我們進貨了沒有發(fā)票,我們也不做暫估入庫,等到發(fā)票來了,我們再做庫存商品轉主營業(yè)務成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
老師,家具零售行業(yè),如果有產品暫時沒有庫存,但是客戶下單了轉款了,然后我們也把發(fā)票開給客戶了,那這個我們開票當月還是要確認收入嗎?沒有庫存我們是不是暫估入庫結轉成本呢,
老師,我想問一下,當面他沒有來發(fā)票我先給他暫估入庫了,我他當月有銷售,我還要再暫估一個成本,是嗎封路是借庫存商品貸,應付賬款,然后是借庫存商品暫估的那個分錄?
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
暫估成本這塊的分錄該怎么做呢,
同學,你好 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
按照含稅價入庫存是吧
同學,你好 不含稅暫估
那這個暫估我是弄成應付賬款下面的一個往來單位就行了,還是專門在應付賬款下面成立一個二級科目呢
同學,你好 用二級科目比較好