您好,這個(gè)的話,等于說,你要抵扣這個(gè)服務(wù)費(fèi)?
我公司交的金稅盤的服務(wù)費(fèi),已申報(bào)抵扣,由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以沒有在增值稅的申報(bào)表23號(hào)(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個(gè)稅盤抵扣額是有銷項(xiàng)后再填寫申報(bào)表抵減,還是申報(bào)稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報(bào)表主表(23號(hào))啊
老師,購買稅盤服務(wù)費(fèi)金額抵扣申報(bào)時(shí),附表和主表對應(yīng)在哪里填
請問老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)和飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)填在增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二的哪一行
老師,我公司非貿(mào)付匯在電子稅務(wù)局完成了代扣代繳增值稅,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候可以進(jìn)項(xiàng)抵扣吧,這個(gè)填在申報(bào)表哪里呢
老師,稅盤服務(wù)年費(fèi)在電子稅務(wù)局申報(bào)月報(bào)的是時(shí)候增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 在哪里輸入此金額抵扣銷項(xiàng)稅呢
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬,一個(gè)盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
增值稅申報(bào)表里,13%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時(shí),同一單業(yè)務(wù),通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時(shí),憑證號(hào)要怎么寫合適,因?yàn)閼{證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購進(jìn)嗎?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實(shí)繳金額,需要幾年必須全額實(shí)繳?
老師,我們公司是一家勞務(wù)公司,剛完成實(shí)繳驗(yàn)資錢就轉(zhuǎn)出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內(nèi)需要還回來,否則需要交分紅稅,這個(gè)怎么操作會(huì)比較好
農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,別人開不了發(fā)票給我們,收據(jù)可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會(huì)會(huì)捐款5000這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫?
是的 是 的
這個(gè)是屬于附表四的,你好
附表4已填,但增值稅申報(bào)表也需要填此數(shù)字,應(yīng)在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置填呢
你這個(gè)沒有自動(dòng)帶出來嗎請問,可以截個(gè)圖嗎