計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
您好,我們是一個小規模公司 然后老板給老板娘上社保不發工資 請問個人部分繳費如何做賬?
請問老師這個公司員工繳納社保,按理說個人承擔部分從工資里扣,但是公司說個人承擔部分也全部有公司來承擔,這樣子的分錄該怎么做呢?
老板夫人是公司法人,平時沒有領工資,但是有給她繳納社保,個人承擔部分也是公司承擔,這部分我們都是做到管理費用-管理人員薪酬,可以嗎
老師,您好!我們公司是小規模納稅人,老板就把社保個人承擔部分全部公司承擔了,我的是60%繳納,老板是100%繳納,老板工資是6000,我是發到手3000,像這種做賬分錄如何做呢
老師,您好!我們公司老板的社保是100%繳納,我是60%繳納,社保個人部分公司承擔呢,計提工資,社保,發放工資,社保,應該如何做分錄呢
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
上面是你的 然后你老板的 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位加個人負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位加個人負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位加個人負擔的) 貸銀行存款