同學(xué)你好, 你是說(shuō),你接收到了, 不同稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果是的話 只要是專票,不分稅率,都可以抵扣。
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
不是,我表達(dá)錯(cuò)了,是我們開(kāi)出的發(fā)票有3%和6%的稅點(diǎn)的。這樣開(kāi)票如果我們接受到不同稅點(diǎn)的專票是可以抵扣嗎?
同學(xué)你好! 明白了, 首先,你們是一般納稅人,因此,收到的專票肯定可以抵扣 其次,你們對(duì)外開(kāi)具的發(fā)票,是因?yàn)闃I(yè)務(wù)的不同,導(dǎo)致,開(kāi)具了,稅率不同的發(fā)票給客戶。 這本身就是兩件事情, 互不影響。 因此,該怎么開(kāi)票,就怎么開(kāi) 該抵扣的就去抵扣。 不會(huì)因?yàn)?開(kāi)出去的,和 收回來(lái)的,稅率不同,而不讓抵。
之前遇到開(kāi)具3%的票報(bào)稅的時(shí)候抵扣不了專票,稅局說(shuō)3%是簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能專項(xiàng)抵扣
同學(xué)你好!明白了。 是這樣的, 如果是簡(jiǎn)易征收的 ,還開(kāi)具了專用發(fā)票給你們。稅局還不同意抵扣,是比較特殊情況下 才有的業(yè)務(wù)。這種業(yè)務(wù)比較 少。 這種情況下,可能就會(huì)導(dǎo)致你 沒(méi)法判斷 到底自己公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是否可以抵扣。且如果業(yè)務(wù)量大時(shí),也不可能都問(wèn)稅局能不能抵扣。 那么,一會(huì)答復(fù)你, 臨時(shí)老板,叫開(kāi)會(huì),不好意思啊,等 一下
我在申報(bào)的時(shí)候就抵扣不了
同學(xué)你好,會(huì)議開(kāi)完了,讓你久等了。 是這樣的。如果遇到?jīng)]法判斷時(shí)。 查一下 稅法增值稅條例里 哪些業(yè)務(wù)不讓抵扣 就算開(kāi)了專票也不讓抵扣。 除了上述 都可以抵扣
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué), 老師應(yīng)該的