你好,具體的是哪里錯,錯了,多做了還是少做了?
有一筆銷售費用去年是做在預付款里,現在發現坐錯了,應該做在銷售費用里,請問怎么調整賬
老師,您好!我發現去年賬務有一筆分錄做錯了,現在應該怎么調整呀
請問老師,我去年有一筆成本結轉少了,今年發現庫存不對了,現在應該怎么調整做分錄
20年有一筆研發費用,結轉到了管理費用,在21年發現此筆費用應該計入生產成本,21年調整分錄怎么做
17年一筆應該公司支付的物業費,被原會計記在“其他應付款”借方,實際這筆物業費應該記在“管理費用”,請問老師現在怎么調整報表,會計分錄應該怎么寫,會計分錄是做在23年憑證里嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
少做了一筆成本
借利潤分配,未分配利潤 貸庫存商品匯算清繳,納稅調減。
我當時應該做這筆費用的,但是少做了,那么晚現在應該怎么做進賬上呢?
借利潤分配未分配利潤、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款。
是預付賬款吧?
預付應付,看你實際情況就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。