這個直接是按扣除紅沖后的銷售收入和稅金填寫,不需要單獨申報
老師,請問下1月退給供應商的貨物,1月份申報時我已作進項稅轉出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發票的進項稅額如何處理?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發票給了購買方,在2月份發現發票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
你好,請問在10月份開具了增值稅專用發票紅字信息表,請問10月份的增值稅申報表怎么填寫
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數嗎?
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
就是申報的時候不體現了 直接把它和重新開具的發票數據都丟掉 光申報別的數據對嗎
是滴,就是那個意思的哈