您好,這些做一個(gè)科目里,明細(xì)我們用表格來管理,不在賬里體現(xiàn)的。這些是買來直接賣的,就設(shè)庫存商品,這個(gè)科目的二級(jí)科目按大類,比如日用品,工業(yè)用品這樣設(shè)
你好李老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題,就是我們那個(gè)現(xiàn)金日記帳號(hào)主要是通過記錄那個(gè)現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個(gè)支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個(gè)記賬里賬戶里面。
具體業(yè)務(wù)情況就是我中途建賬,我應(yīng)收還有很多款沒收在,很多應(yīng)付未付在,還有收了預(yù)收賬款,還有租金一次性付了一個(gè)季度的,那這些期初我不是都要錄進(jìn)去嗎,然后為了科目余額表能平就得這些都調(diào)到未分配利潤那里去,像這種情況會(huì)有影響,或者怎么做比較好
請(qǐng)問一下老師,就是我們的門店有很多采購的物資,都是很小金額的那些用品,小的幾十,多的也就幾百,像這種物資耗材我應(yīng)該怎么做賬,然后我全都放在了一個(gè)科目,也沒分類這樣行嗎?假如要分類的話我應(yīng)該怎么歸類比較好,就是怎么設(shè)置科目
老師您好,我是監(jiān)理公司,其中有幾個(gè)掛證人員。當(dāng)時(shí)掛證費(fèi)是一次性支付的,分錄是借其他應(yīng)收款。貸銀行存款,然后這些人都沒有開票,做了工資,工資分錄是借勞務(wù)成本-工資,貸其他應(yīng)收款,我是按工資表做的賬,現(xiàn)在這些人在工資表上不體現(xiàn)了,然后我發(fā)現(xiàn)科目表上都有余額,然后我就把每個(gè)人明細(xì)都查了一遍,發(fā)現(xiàn)有些就是平攤到工資多了,有些少平攤了,然后這些人的其他應(yīng)收款借貸方都有掛賬,老師這種的我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
意思再另外做個(gè)表格登記明細(xì)嗎?就是這些小金額的都是沒有發(fā)票的
您好,是的,肯定要做表格的,進(jìn)銷存表格是必須有的,稅務(wù)查賬都要有, 沒有發(fā)票這個(gè)東西銷售后,成本費(fèi)用是不可以稅前扣除的,要納稅調(diào)增