不可以的,只能抵扣1%。開3%的才能那樣抵扣
購進農產品取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,按憑證上注明的稅額抵扣,就是金額乘以百分之9稅率抵扣嗎?
四、計算題1.某小型商貿企業為增值稅一般納稅人,2019年9月發生如下業務:購進商品取得增值稅專用發票,注明增值稅額14790元;購進農民自產的農產品,農產品收購發票注明價款30000元;銷售商品一批,開具增值稅專用發票,注明增值稅額28900元;銷售農產品取得含稅銷售額40000元;購進和銷售貨物支付運費取得專用發票2份,總金額7000元。取得的增值稅專用發票均在當月勾選確認抵扣。求當月該企業應納增值稅。
老師,一般納稅人以下用于9%業務都按9%計算進項稅額?用于生產加工13%業務都可以再抵扣1%進項稅? 1、農產品銷售發票(免稅發票) 2、農產品收購發票(免稅發票) 3、小規模納稅人取得3%專票 4、一般納稅人取得9%專票
老師,政策沒有說哪種發票用于生產委托加工13%貨物,可以抵扣10%進項稅(以下是不是都可以抵扣10%進項稅) 1、取得9%專票 2、取得3%專票 3、農產品銷售發票 4、農產品收購發票 5、海關增值稅專用繳款書
下列各項中可以根據增值稅專用發票上注明的稅額進行抵扣的,有a1般納稅人取得銷貨方提供的增值稅專用發票b1般納稅人購進免稅免稅農產品c1般納稅人為銷售和外購貨物所支付的運輸費,并取得這增值稅專用發票第一般大學下列各項中可以根據增值稅專用發票上注明的稅額進行抵扣的,有a1般納稅人取得銷貨方提供的增值稅專用發票b1般納稅人購進免稅免稅農產品c1般納稅人為銷售和外購貨物所支付的運輸費,并取得這增值稅專用發票第一般納稅人取得銷貨方體工的知識社部下列各項中可以根據增值稅專用發票上注明的稅額進行抵扣的,有a一般納稅人取得銷貨方提供的增值稅專用發票b一般納稅人購進免稅免稅農產品c一般納稅人為銷售和外購貨物所支付的運輸費,并取得這增值稅專用發票d一般納稅人取得銷貨方提供的增值稅普通發票e小規模納稅人購進貨物取得增值稅專用發票多選
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
為什么我看到網上說可以抵呢?
簡直是胡扯哈,不可以的,您可以求證稅局
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。