你好,退貨,可以你方做,也可以對方做紅字信息單 注意查找的時候選擇日期要涵蓋需要紅沖的發票日期
你好老師,我們是銷售方,現購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質專用發票需要開具紅字發票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質發票。我已經在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
我單位12月認證了一張紙質專票,現在發生了退貨需要紅沖。請問紅字申請單錄入是由我方來做嗎,但是我在電子稅務局——紅字信息確認單錄入里找不到這張發票。
我單位去年9月開出一張紙質發票,現在我單位是數電票?金稅盤(沒注銷)對方單位已經是全面數電票,現在要退貨,開紅字發票,那怎么操作,誰來發起紅字申請,誰確認,去哪發起
請問老師:我是購入方,原有的紙質專票信息有誤,需要銷售方紅沖后重新開票,我可以在國家稅務總局廣東省電子稅務局那里發起“紅字信息確認單錄入”嗎?
老師,請問下,我司收到對方單位單位電子專用發票,現在這張發票要沖紅。具體怎么操作,電子稅務是開紅字信息表還是對方發起,我這邊確認就可以。
勞務報酬一個講課費,稅務局代開發票,他開發票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務報酬收入的時候應該怎么填呢?
一個中型企業,一般財務部有哪個崗位設置
房產公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續。現在由于房地產不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協助第三方辦手續時,網簽合同規定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經按160萬做賬交稅。請問房產公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務處理
老師,暫估了一百多萬沒發票企業所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務勞務發票,我是小規模納稅人需要預交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現在該怎么調賬?
老師,2014年的固定資產汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進口三文魚稅率多少,有什么稅收優惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現金給?
我就是再電子稅務局里搜,選擇了區間擴大范圍都沒找到這張票可以點紅沖。對方也可以自己錄入信息單是吧。到時候我點確認。他們再紅沖
你好,是對方吧紅字信息單開好發給你,然后你再紅沖,紅沖都是開票方
那關于這筆進項稅當時我涉及了這些分錄 借:銷售費用10000, 進項稅1300, 貸:銀行11300 結轉這筆進項稅 借:轉出未交增值稅1300 貸:進項稅1300 未交增值稅 借:未交增值稅 貸:轉出未交增值稅1300 如果發生了紅沖,那我應該怎么做分錄呢。有點暈
你好,以下分錄都是不需要做的,公司的賬以前都是把增值稅這樣轉么 .結轉這筆進項稅 借:轉出未交增值稅1300 貸:進項稅1300 未交增值稅 借:未交增值稅 貸:轉出未交增值稅1300
對啊,進銷項稅額如果每個月不結轉的話,那不是余額累計越掛越大,能掛幾千萬
看錯了,你們是收票方,肯定查不到發票,需要開票的公司紅沖 信息單可以你開,也可以他們開
收到發票 借:銷售費用10000, 進項稅1300, 貸:銀行11300 收到紅字發票 借:銷售費用-10000, 貸:應付賬款-11300 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 1300,