你好? ?這個業(yè)務(wù)是可以開6個點的哈??
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師,請問下對方給我公司進行了清洗和維修了無煙環(huán)保熏制機器,對方為一般納人,說他們是高新企業(yè)按6%開具*現(xiàn)代服務(wù)*清洗服務(wù)費和*現(xiàn)代服務(wù)*維修費的發(fā)票,可以這樣么?不是按勞務(wù)13%開具嗎?
請問下我們公司是做服裝的,但是我在別人的零售店里買了些衣服,對方說他們開不了專票給我們的,說按照這個政策《《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的通知》國稅發(fā)【2006]156號規(guī)定,零售商品不得開具專票。 第十條 一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)向購買方開具專用發(fā)票。 商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。》他們開不了專票
您好老師!公司主營機動車維修業(yè)務(wù):營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營許可范圍(圍一般項目;機動車修理和維護,汽車拖車、來援、清陪服務(wù),潤澄油銷 售;沉車零配件批發(fā);汽車零配件零售:在保險公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險代理業(yè)務(wù)(憑授權(quán)經(jīng)營);建筑工程機械與設(shè)備租貨:噴凍加工。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),現(xiàn)在有個問題就是:保險公司人員讓事故車來公司維修車輛,可是保險公司以他們保險總公司名義打款給我們公司,但是要求我們開票的是開給保險公司的地方子公司,這樣如何做賬呢?因為收款名稱和開票名稱不同
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風(fēng)險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費發(fā)票開給合作社的,公司也需要電費發(fā)票,怎么辦
稅務(wù)大廳說修理修配應(yīng)該配勞務(wù)13%,說這個業(yè)務(wù)就是修理修改配業(yè)務(wù)
你好? 這個公司其實就是打擦邊球? ?嚴格來說就是清洗6? ?維修是13? ??
諾諾編碼里面清洗也可以靠勞務(wù)
你好? ?如果你們比較強勢的話 是可以要求他們改發(fā)票的? 他們這個其實就是打擦邊球? 但是你們是收票方 倒是不會有什么責任的
加油? 等你的好評哦? 新年快樂