你好,是的只能這樣做了目前
老師:公司只有一個(gè)員工的社保,所以只申報(bào)了一個(gè)員工的個(gè)稅,2021年12月30日那位員工離職,1月份有新員工買社保,但是2月份才發(fā)一月份工資,所以1月份沒有報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在申報(bào)發(fā)現(xiàn)報(bào)不了
1月份個(gè)人所得稅申報(bào)是扣12月份的社保?社保我們也是1月份扣12月的?所以就是1月都是報(bào)12月份的
老師,12月入職的新同事,1月份才發(fā)給他12月份的工資,社保從12月份開始增員,也就是系統(tǒng)1月份扣的12月份社保里就扣了此人的社保了,但1月份發(fā)的工資要2月份才能申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在1月份申報(bào)稅款屬期12月份的工資和個(gè)稅,我需要把這人放在這個(gè)月做0申報(bào)嗎?還是從下個(gè)月再開始申報(bào)?多謝了
一月份交了12月份社保,1月份人員離職了,我2月份需要申報(bào)個(gè)稅嗎
一月份交了12月份社保,1月份人員離職了,我2月份申報(bào)個(gè)稅是發(fā)的12月份的工資和1月份扣除12月份的社保?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那調(diào)整的社?;鶖?shù)可以由公司全部交嗎,包括個(gè)人部分
可以的,但是部分需要同時(shí)計(jì)入工資申報(bào)個(gè)人所得稅
那分錄怎么做?
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬工資
那不是還是需要申報(bào)個(gè)稅,
如果工資沒有那么高不就還負(fù)了?
社保和實(shí)際的工資就是需要申報(bào)的工資
不是社保個(gè)人部分不可以由公司全部交嗎?
離職了這個(gè)沒有辦法
那分錄應(yīng)該怎么做?
分錄是工資計(jì)提是一樣的,只是申報(bào)沒個(gè)人扣除部分了
應(yīng)付職工薪酬 銀行存款?
對啊,發(fā)放工資一次,繳納社保一次
就是把多出來的社保繳費(fèi)的基數(shù)由工資發(fā)放。然后銀行扣除的就是交的社保費(fèi)咯?
是的,你這次理解到位了
那我個(gè)稅就不需要報(bào)調(diào)整的基數(shù)了?
不需要了,就是這兩部分
一個(gè)部分是我要發(fā)的工資和扣除12月份的社保費(fèi)用報(bào)個(gè)稅系統(tǒng),一個(gè)部分是交了調(diào)整社?;鶖?shù)的費(fèi)用,由銀行扣除,公司承擔(dān)。只要做發(fā)放工資的分錄就可以了?
是的,你說的是正確的