你好,確定下以后還能否退回。如果以后能退回,就一直掛賬。附加稅費進口不征,出口不退,即出口環節不對已經征收的附加稅予以退還。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內生產企業委托我司外貿企業代理出口產品(室內裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業務,實際上出口貨物的所有權依然是生產企業的,所以相當于生產企業出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環節?每個環節所需提供的單據文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿代理企業和生產企業,雙方要配合做些什么?需準備什么單據資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規定鏈接或文號?麻煩也發一下
老師生產企業出口了一筆因公司問題不能退稅,到明年4之后還是不能退需要怎么處理,如果最后注銷公司的時候還沒有處理就是免稅處理對嗎,還有進項稅需要對應轉出嗎還是不用直接免稅,需要繳納附加稅嗎
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業務,需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業務,需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退,我們家是生產企業,免稅需要進項轉出,附加稅需要交嗎
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
企業所得稅申報,季度初始和季度末的從業人數根據什么填寫?
公司購買摩托車作為出去辦事的交通工具 花了16000做到什么科目里面?
2×23 年年初,甲公司以 1 010 萬元的價格發行面值為 1 000 萬元到期一次還本付息的債券,票 面利率為 8%,期限為 3 年,所籌資金未指定用途。甲公司委托 M 證券公司代為發行此債券,M 公司按發 行價格的 3% 收取發行費用。經計算該債券的實際利率未 8.17%。怎么做分錄,
老師稅經營所得年報里只有納稅調整增加額,沒有減少額呢
如果不能退回怎么處理老師生產企業
你好,如果不能退回,與稅務確認一下能不能銷售抵減內銷。