你好 現在一般?技術服務和技術開發的可以開具6個點的稅率的增值稅發票的
我們企業享受技術服務,增值稅加計抵減10%政策。技術服務業務占全部銷售額的50%才可以享受加計抵減。7月發生了一筆銷售貨物的業務,導致2020技術服務的占比是42%,請問7月報稅還可以享受加計抵減政策嗎?技術服務和全部銷售額的占比,是按去年的計算,還是按今年的。不太懂這個占比的銷售額是怎么計算。
請問老師,開發部門未形成無形資產的研發費用,按實際發生額75%在稅前加計扣除。這個政策針對的是一定要是高新技術企業和軟件企業才可以么?
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術維護費),可憑技術維護服務單位開具的技術維護費發票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續抵減。技術維護費按照價格主管部門核定的標準執行。 老師,一般納稅人,取得技術維護服務費發票,一般什么時候抵稅?一定要當月就抵?還是以后隨時可抵,就像現在的進項一樣?
老師 您好!我們湖南電子稅務上給我們單位的行業名稱是應用軟件開發,現在需要提交增值稅使用加計抵減政策聲明 行業名稱沒有我們這項 我們可以選專業技術服務業或者研發和技術服務業 或者信息技術服務業 都可以么 這個選不對的話 會有影響么 謝謝
請問發包方和承包方都是境內企業,現在有個施工地在境外,開建筑發票是0稅率,那么對于這個項目做的技術支持服務6%的發票可以開0稅率嗎?
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
老師,小規模納稅人,開普票部分不用繳稅,我做帳時候放到應交增值稅了,現在想清理科目轉出來,放到營業外收入嗎
剛接手一家新公司,看到科目余額表里面一家應收賬款還有200萬沒有到賬,但是實際已經到賬了,,以前是代賬公司做的,這個要怎么解決
NC系統怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,公司開銀行承兌為什么要付給銀行保證金和手續費呢?
老師,請問公司法人當過兵,現在是退役軍人,并且還有殘疾證,有什么稅收優惠政策嗎?
老師,沒有購買社保,一直有發工資,有沒有風險呢?業務是真實的
五花肉開哪項?請問老師
0稅率的政策聽說過嗎
你好? 我畢業的不是很長? 有可能之前是有的? 具體不是很清楚? 現在這個技術服務是屬于6個點的? 因為現在財稅政策一直在改動的
加油? 等你的好評 哦