你好,你這個(gè)處置有收入嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,該企業(yè)2020年發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1.購(gòu)入a材料,一批取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款十萬(wàn)元,增值稅13000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)2.購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款二萬(wàn)元,增值稅2600元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付3.乘上題在安裝過(guò)程中用銀行存款支付安裝費(fèi)4000元,固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)4.以企業(yè)以現(xiàn)金投入12萬(wàn)元享有甲公司10%的股份,甲公司注冊(cè)資本為100萬(wàn)元,收到款項(xiàng)存入銀行5.小企業(yè)報(bào)廢汽車一部?jī)r(jià)值12萬(wàn)元,已計(jì)提折舊六萬(wàn)元,保險(xiǎn)公司賠償四萬(wàn)元,以現(xiàn)金支付清理費(fèi)用500元,殘值1000元,存入銀行編制固定資產(chǎn)處置有關(guān)分錄6.銷售商品1000件,每件商品標(biāo)價(jià)80元,每件成本為40元,為了鼓勵(lì)多購(gòu)商品甲公司同意給予10%的商業(yè)折扣,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明商品售價(jià)總額為72000元,增值稅9360元商品已發(fā)出,貨款存入銀行
老師,我們屬于生產(chǎn)制造企業(yè),是做印刷的,其中會(huì)涉及到油墨、溶劑等一些危化品,然后我們每年都會(huì)產(chǎn)生一些危險(xiǎn)廢棄物,例如擦拭過(guò)油墨的廢布還有一些廢舊刀片等等。這些廢物要處理的話需要聯(lián)系專業(yè)的回收公司處理,這里就會(huì)產(chǎn)生一些危廢處理費(fèi)用,像是這種費(fèi)用,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?計(jì)入管理費(fèi)用好像這跟生產(chǎn)的又有關(guān)系,計(jì)入制造費(fèi)用他也不完全是生產(chǎn)的,我該計(jì)入哪里?
無(wú)錫電器科技有限公司一一該公司連續(xù)兩年出現(xiàn)虧損,股票被標(biāo)記為*ST1(退市預(yù)警)。董事長(zhǎng)召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì),會(huì)議有關(guān)紀(jì)要如下董事長(zhǎng):我廠2015虧損100萬(wàn),比2014年還要糟糕。已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)虧損了,若2016年不能扭虧為盈,將面臨退市危險(xiǎn)。銷售經(jīng)理:?jiǎn)栴}的關(guān)鍵是我們生產(chǎn)的電飯煲以320元出售,而每臺(tái)電飯煲的成本是340元。如果提高售價(jià),面臨競(jìng)爭(zhēng),電飯煲就賣不出去,其出路就是想辦法降低成本,否則銷售越多,虧損越大。生產(chǎn)經(jīng)理:我不同意,每臺(tái)電飯煲的制造成本只有290元,我公司的生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)品工藝都得到行業(yè)學(xué)會(huì)的認(rèn)可。問(wèn)題是生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)能力是年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái),目前因銷路打不開(kāi),2015年只生產(chǎn)4萬(wàn)臺(tái),所銷售的5萬(wàn)臺(tái)中,含有1萬(wàn)臺(tái)是2014年生產(chǎn)的。董事長(zhǎng):成本怎么回事財(cái)務(wù)經(jīng)理:每臺(tái)電飯煲的變動(dòng)生產(chǎn)成本是210元,固定制造費(fèi)用總額是320萬(wàn)元,銷售和管理費(fèi)用總額是250萬(wàn)元。我建議生產(chǎn)部門滿負(fù)荷生產(chǎn),通過(guò)提高產(chǎn)量降低單位產(chǎn)品負(fù)擔(dān)的固定制造費(fèi)用。為了較少風(fēng)險(xiǎn)2016年因追加10萬(wàn)元改進(jìn)產(chǎn)品,計(jì)入固定制造費(fèi)用。追加10萬(wàn)廣告宣傳費(fèi),追加20萬(wàn)職工銷售獎(jiǎng)勵(lì)填完全/變動(dòng)成本法損益表
1.B公司是增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù) 處理。 (1)1月1日,管理部門咨詢費(fèi)用400元,營(yíng)業(yè)部張明借出備用金1000,均以 現(xiàn)金付訖,請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。 (2)1月30日,公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金 260元,公司開(kāi)出收款收據(jù)。次 日發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤(pán)盈 2000 元,請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。 (3)3月2日,B公司購(gòu)買A公司包裝物一批,價(jià)款為60000,增值稅稅率為13%。 雙方協(xié)商以期限 90 天、面值元的商業(yè)承兌匯票結(jié)算貨款,物資還在運(yùn)輸途中。 請(qǐng)判斷匯票到期日是哪一天?(按日計(jì)算,算頭不算尾)并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。 (4)承接上述第(3)題,票據(jù)到期后,B公司全額兌付,請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處 理。 (5)3月20日,B公司將其持有的商業(yè)承兌匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)(無(wú)息票據(jù))。 該票據(jù)2022年1月20日簽發(fā)(A公司簽發(fā))、期限為4個(gè)月、面值為400000 元的,銀行貼現(xiàn)率為6%。請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)利息是多少元?貼現(xiàn)所得是多少元?假設(shè)每 月按 30 天計(jì)算,請(qǐng)列出計(jì)算過(guò)程。 (6)承接上述第(5)題,請(qǐng)做出B公司貼現(xiàn)時(shí)的賬務(wù)處理。
1.B公司是增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理。(1)1月1日,管理部門咨詢費(fèi)用400元,營(yíng)業(yè)部張明借出備用金1000,均以現(xiàn)金付訖,請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。(2)1月30日,公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金260元,公司開(kāi)出收款收據(jù)。次日發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤(pán)盈2000元,請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。(3)312,B公司購(gòu)買A公司包裝物一批,價(jià)款為60000,增佰稅稅率為13%。雙方協(xié)商以期限90天、面值元的商業(yè)承兌匯票結(jié)算貨款,物資還在運(yùn)輸途中。請(qǐng)判斷匯票到期日是哪一天?(按日計(jì)算,算頭不算尾)并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理(4)本接上述第(3)題,票據(jù)到期后,B公司全額兌付,請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。(5)3月20日,B公司將其持有的商業(yè)承兌匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)(無(wú)息票據(jù))。該要據(jù)2022年1月月20日簽發(fā)(A公司簽發(fā))、期限為4個(gè)月、面值為400000元的,銀行貼現(xiàn)率為6%。請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)利息是多少元?貼現(xiàn)所得是多少元?假設(shè)舟月按30大計(jì)算,請(qǐng)列出計(jì)算過(guò)程(6)本接上述第(5)題,請(qǐng)做出B公司貼現(xiàn)時(shí)的賬務(wù)處理.
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
是付出去的費(fèi)用
你好,可以做管理費(fèi)用的。
管理費(fèi)用 下的二級(jí)科目嗎
你好二級(jí)科目其他。
管理費(fèi)用-其他辦公費(fèi)
借管理費(fèi)用,其他 貸銀行存款
是不是也可以做營(yíng)業(yè)外支出
管理費(fèi)用里面就可以的,不要做營(yíng)業(yè)外支出。
好的。就是把這些費(fèi)用全部加在一起。都做到管理 費(fèi)用里面
是 對(duì)的,是這么做的。
好的。謝謝
不用客氣,工作愉快。