同學你好 先紅沖之前藍字的然后又開的藍字發(fā)票嗎
老師您好!我們今天針對2019年6月18號的一張專票開具了紅字發(fā)票,金額5萬,那我們是不是要針對這張紅字發(fā)票做一個紅字分錄: 借:應收賬款 5萬(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 銷項(紅字) 謝謝!
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發(fā)票?
老師你好我有一張發(fā)票是22年開的,23年1月紅沖了忘了開紅字發(fā)票,1月又從開了一張正確的發(fā)票,2月才開出紅字發(fā)票,請問這個有沒有影響,賬務處理應該怎么做
老師,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅?,F(xiàn)在24年1月業(yè)務員又拿回來發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開了,正數(shù)的銷項發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
老師,我這張發(fā)票是對應23年已開發(fā)票確認收入項目重新開具的發(fā)生銷售折讓的發(fā)票,請問這張發(fā)票怎么做會計分錄(對應的紅字發(fā)票已經(jīng)正常做紅字沖銷23年的)謝謝
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內(nèi)銷補稅的單子。請問領料的時候全部把進料的領出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關單(國內(nèi)并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規(guī)模的勞務公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業(yè)呢,可以開服務費發(fā)票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費啊?
公司有軟著產(chǎn)品,也有其他的業(yè)務 這部分業(yè)務和軟件產(chǎn)品無關,即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業(yè)務是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經(jīng)稅務注銷和工商注銷,然后關聯(lián)企業(yè)和注銷公司是同一法人,關聯(lián)企業(yè)目前讓做稅務清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規(guī)的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領導簽字么
這個開發(fā)票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現(xiàn)在時間過了怎么操作?
對的,老師
直接做原分錄負數(shù)紅沖 然后再做藍字分錄就可以
老師,折讓部分不用做分錄嗎?重新開的發(fā)票是24年,第一次開的發(fā)票是23年?
折讓部分對應的銷項稅應該不用單獨做分錄吧?不涉及所得稅
同學你好 這個不用做的
折讓的部分收入也不用通過以前年度損益調(diào)整?
對的 這個也不用的
那我今年收入額和實際不就對不上了嗎?
同學你好 按沖減后又確認的金額來報