怕他(里面的這個是負數(shù)嗎?如果不是的話,第一個是計提壞賬,第二個是跨年計提
我去年有7529.67元的折舊少計提了,現(xiàn)在去年的所得稅年報已經(jīng)報了。我看到您回答的會計分錄里面,將補提的折舊計入以前年度損益調(diào)整。但是我看不太懂您上圖中案例中關(guān)于所得稅的分錄?不太明白3300是怎么來的?您能解釋一下嗎
老師您好,是這樣的,我們公司進行了年度審計,對我們2021年的報表進行了調(diào)整,5月份出的報告,所以我們五月匯算清繳的時候是按照審計調(diào)整后的報表報的年報和所得稅,2022年一季度季報的時候年初數(shù)用的是審計調(diào)整前的報表,這樣的話我們2021年年報期末數(shù)和2022年期初數(shù)就不一樣了,怎么辦?
老師您好,我想咨詢一下,有一筆款因為已經(jīng)記賬,后來發(fā)現(xiàn)收款方法錯誤后沖銷,然后生成的憑證,您能幫我解釋一下這幾個會計分錄是什么意思嘛,謝謝
#提問#老師2023年審計了我們2022年度的財審,給出幾個調(diào)整項,這調(diào)整項一般是怎么調(diào)整?
老師,您看一下這個題目和答案。 需不需要調(diào)?需要調(diào),但是我不會調(diào)這個答案,這塊我不太理解,就是這個以前年度隨意調(diào)整是啥?您能幫我把這個分錄還原一下嗎? 是把以前年度損益調(diào)整 換成正常的損益科目,我理解理解唄
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
第一個是負數(shù),第二個,調(diào)整年初未分配利潤是什么意思
借利潤分配未分配利潤做的是這一個,他兩個應該都是負。都是紅沖計提的壞賬。
我不明白的是為啥調(diào)整年初未分配利潤
您說的對都是負數(shù)
跨年了 不影響今年的利潤。
您好,我想問一下,年初未分配利潤這個科目和未分配利潤這個科目有什么區(qū)別
你好,他們都是利潤分配,下面的明細 一般不用年初未分配利潤,都是用未分配利潤來。