晚上好,銀行存款負是銀行沒有收到這個錢,現在沖平銀行存款,同時沖銷孫慶奇的應收賬款,孫慶奇的合同負債和*奇怪的合同負債記賬錯了,現在對沖
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時候暫估了人工費,11月收到了發票,11、12月都有佬人工費出去,收到的是3%的工程服務的專票,11月已經認證抵扣了,現在有三個問題要請教老師:1、10月暫估的人工費現在要怎么做會計公錄,2、收到發票后要怎么做會計分錄 ,3、發票認證后怎么做分錄,因為剛開始做建筑行業的賬還是怕做錯了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
老師您好,我把開錯的發票分了好幾個月沖紅了,導致我每個月申報表和金稅盤的數據不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現在又出現了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
老師您好,我想咨詢一下,有一筆款因為已經記賬,后來發現收款方法錯誤后沖銷,然后生成的憑證,您能幫我解釋一下這幾個會計分錄是什么意思嘛,謝謝
老師,您好!想請教一下您,老會計私接記賬的活,對方單位要求老會計要開票,老會計和我為好朋友,以我代賬公司名義(具有代賬資質)開具了項目名稱:會計咨詢*服務費(代賬公司未與付款方簽合同),付款方以公對公付款,代賬公司收到錢后實際上再轉給老會計。請問老師要怎么出賬好呢?需要完善什么資料和手續?代理記賬公司分錄怎么做能真實反映業務且不會產生稅務風險呢?請您站在代賬公司角度剖析?謝謝!
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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