您好,不是的,重分類不是直接看余額,要看各往來單位明細余額,比如應收賬款-A借方還是貸方余額,應收賬款-B借方還是貸方余額
老師其他應收款是負數(shù)填寫到其他應付款里嗎資產(chǎn)負債表
請問老師,在科目匯總表里應付賬款是負數(shù),填寫資產(chǎn)負債表時我可以填在正數(shù)填在預付賬款里嗎?還有應收賬款也是這樣,我填在預收正數(shù)?
老師問下,其他應收款負數(shù),應付賬款也是負數(shù),可以把其他應收款填寫到其他應付款里嗎?應付賬款填寫到應收賬款里。這個資產(chǎn)總計金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
老師你好,填寫資產(chǎn)負債表時應收賬款貸方余額和應付賬款借方余額必須填預收和預付欄次里面嗎,可以填應付賬款負數(shù)嗎
您好老師,我想問一下填寫資產(chǎn)負債表,應收賬款里是負數(shù),可以把這個數(shù)直接填寫到預收賬款里嗎
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續(xù)我接的進貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報表時,填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
好的,謝謝老師,那要是確定就是應收賬款是負數(shù),可以直接填寫嗎
您好,是的哦,就是這樣填的呢