你好 這樣操作處理 1、登錄:打開廣東省電子稅務(wù)局,點擊頁面右上角“登錄”按鈕,再選擇“用戶名登錄”,使用實名認證賬戶登錄,輸入個人用戶名、密碼、驗證碼進行登錄,進入辦稅身份選擇,選擇對應(yīng)企業(yè)名稱,點擊“企業(yè)進入”非“個人進入” 2、事項辦理:登錄進入主界面,我們可以看到菜單欄有[辦稅桌面],[申報繳稅],[事項辦理] 等,點擊[事項辦理]一>[登記],在下方選擇[(外出經(jīng)營活動稅收管理證明)開具(國稅)],確認選擇無誤后點擊[辦理] 按 3、出現(xiàn)“提示信息”界面,如界面中系統(tǒng)強制監(jiān)控的相關(guān)欄次的[監(jiān)控狀態(tài)]顯示夫通過或異常,則需根據(jù)具體情況處理異常后才方可辦理該事項,如顯示通過,則方可點擊[確定] 按鈕,然后在右下角點擊[下一步]。溫馨提示:假如此界面提示“存在未繳銷外出經(jīng)營證明”,非強制監(jiān)控的提示信息,也可繼續(xù)下一步操作,繳銷外出經(jīng)營證明會在以下步驟中提到,出現(xiàn)此情況,納稅人要盡快繳銷才行哦 4、頁面跳轉(zhuǎn)到“《外出經(jīng)營活動稅收管理證明申請表》”填寫界面,請納稅人認真填寫并檢查,確認正確后再點擊下一步進行后續(xù)操作,具體填寫請見下圖,如出現(xiàn)以下圖情況,請直接點擊確定方可 5、提交之后,到主界面的[事項辦理]一>[事項進度管理] 查詢辦理狀態(tài),跟進進度,當辦理狀態(tài)顯示“已受理”時,點擊“簽收”即可 6、簽收后,系統(tǒng)將自動提交報驗登記給外出經(jīng)營地的主管稅務(wù)機關(guān),當然,納稅人也可以前往外出經(jīng)營地主管稅務(wù)機關(guān)提醒相關(guān)人員受理,當“外出經(jīng)營報驗登記的事項”狀態(tài)變成“已受理”,即是已經(jīng)成功完成報驗登記手續(xù) 、接下來就是回機構(gòu)所在地核銷外經(jīng)證,首先在主界面[事項辦理]的登記下選擇《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》核銷(國稅),然后點擊辦理 8、出現(xiàn)提示信息界面(須先確認系統(tǒng)強制監(jiān)控的相關(guān)欄次狀態(tài)為“通過”,如若異常則需根據(jù)具體異常情況處理完畢后方可辦理該事項)點擊“確定”一“下一步”9,頁面跳轉(zhuǎn)到“《外出經(jīng)營活動稅收管理證明繳銷表》”填寫界面,請納稅人認真填寫并檢查,確認正確后再點擊下一步進行后續(xù)操作 10、上傳相關(guān)晚上證明(格式可以是JPG,PDF,DOC),點擊下一步,最后,核對繳銷表信息,確認無誤后點擊“提交”,完成所有操作。
老師,外經(jīng)證延期可以在電子稅務(wù)局上辦理嗎?
外經(jīng)證,有沒有注銷的,我自己可以在電子稅務(wù)局進行注銷掉嗎?操作流程是?
老師,外經(jīng)證可以直接在電子稅務(wù)局注銷嗎?
老師,已報驗未反饋的外經(jīng)證可以在電子稅務(wù)局注銷嗎?
老師,外經(jīng)證快到期了,如果需要續(xù)期可以在電子稅務(wù)局辦理嗎?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產(chǎn),其他車子租用的,,業(yè)務(wù)真實,現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務(wù)公司,然后進項票是培訓(xùn)費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿(mào)易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發(fā)票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查???
公司簽署了一份軟件維護協(xié)議,開發(fā)票項目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護服務(wù)費,還是直接寫軟件維護服務(wù)費
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現(xiàn)在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
是選擇工程所在地電子稅務(wù)局嗎?
是的,工程地稅務(wù)局的