你好,屬于2023年的成本費(fèi)用可以的。
比如20年暫估的成本,到21年的一月份才拿發(fā)票,而已發(fā)票的開票時間是21年一月份的,那暫估的這筆成本,可以在抵20年的企業(yè)所得稅前嗎
老師,2020年做了暫估成本,在2021年5月才收到發(fā)票,并且開票時間是2021年5月,這發(fā)票能抵2020年的企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
老師請問一下就是去年暫估的成本 今年4月份才收到發(fā)票 票面顯示免稅的 可以做到去年的帳里面去抵扣企業(yè)所得稅嘛?
老師,去年12月份開了20萬的發(fā)票,暫估17萬的成本,當(dāng)時企業(yè)所得稅沒交進(jìn)去,這個月沖銷了暫估的17萬成本,企業(yè)所得稅要交到5千多,會交到增值稅嗎
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了??梢粤闵陥髥?/p>
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理