您好,如果沒有新增實(shí)收資本就不需要繳納印花稅。
營業(yè)賬簿、營業(yè)執(zhí)照,需要每年繳納印花稅嗎?
現(xiàn)在每年還要交營業(yè)賬簿20元印花稅嗎?有沒有每年必須要交的印花稅或者別的什么稅
印花稅,營業(yè)賬簿每年都要交嗎
營業(yè)賬簿的印花稅需要每年都交嘛
營業(yè)賬簿每年要年審嗎?交印花稅嗎?
勞務(wù)外包產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計入勞務(wù)費(fèi)還是其他呢?
勞務(wù)費(fèi)收入,成本中發(fā)生機(jī)械租賃費(fèi)可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產(chǎn) 現(xiàn)在需要開發(fā)票 是在總公司的電子稅務(wù)局開發(fā)票 還是在異地納稅人電子稅務(wù)局開發(fā)票
老師請教一下 固定資產(chǎn)清算賣出如何處理,怎么開票
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經(jīng)30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業(yè)的,快遞運(yùn)輸損壞的產(chǎn)品,然后賠償給公司,這個賠償款應(yīng)該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數(shù),一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調(diào)增招待費(fèi) 匯算清繳 實(shí)際發(fā)生 13830元 收入2081萬 那么我應(yīng)該調(diào)增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統(tǒng)自動生成的嗎?
老師這個注冊資金是什么?
就是企業(yè)成立的時候約定出資的金額
這個錢是我們企業(yè)有多少資產(chǎn)?
不是,是企業(yè)成立之初股東約定各自出資多少錢的意思
那我們的注冊資金是500萬,那這個錢在哪?
這個入資的,借銀行存款 貸實(shí)收資本 在實(shí)收資本科目體現(xiàn)
我們并沒有這個錢啊
沒有說明是認(rèn)繳制還沒到出資期限呢,所以股東或者老板還沒出資呢